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Diplom Buchhalter

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Mitglied
Registriert: Feb 2008
Beiträge: 15
Hallo, kann mir jemand bei den Diplomaufgaben zum Buchhalter helfen? Ich komme überhaupt nicht weiter...natürlich nicht umsonst...

Vorab benötige ich Hilfe bei folgender Aufgabe:
Die im Dez. 06 unterlassene Reparatur, für die im Abschluss zum 31.12.06 eine Rückstellung von 22.000€ gebildet wurde, wird von der Fa. REPAIR durchgeführt. DIe Rechnung beläuft sich auf 23.800€ (inkl. 19% USt.). Wir begleichen die Rechnung - unter Abzug von 3% Skonto - nach einer Woche über unser Bankkonto (Nettobuchung).


Besten Dank im voraus schonmal. :?:
Moderator
Registriert: Aug 2009
Beiträge: 576
Entschuldige die Zwischenfrage.
Was ist ein Diplom Buchhalter ?
_______________
Nicht beantwortete Beiträge findet ihr unter: http://www.bwl24.net/forum.php
Mitglied
Registriert: Apr 2004
Beiträge: 7407
Ort: Erfurt
Hi,

Deine Buchung im Dezember 06 war also

[code:1]Instandhaltungsaufwand AN Rückstellungen 22.000[/code:1]

Wenn Du die Rechnung über 23.800 Euro bekommst, wurden nur 20.000 Euro netto verrechnet. Wenn das vollumfänglich die Reparatur war, für die die RS gebildet wurde, dann mußt Du buchen:

[code:1]Rückstellungen 20.000
VSt. 3.800
AN Verb. L&L 23.800[/code:1]

und

[code:1]Rückstellungen AN periodenfremde Erträge 2.000[/code:1]

So, noch die skontierte Zahlung:

[code:1]Verb. L&L 23.800
AN Bank 23.086
AN periodenfremde Erträge 600
AN VSt. 114[/code:1]

Hierbei ist wichtig zu wissen, daß Du, wenn Du alles in einem Jahr abgewickelt hättest, also keine RS gebildet worden wäre, hättest buchen müssen:

[code:1]Verb. L&L 23.800
AN Bank 23.086
AN Instandhaltungsaufwand 600
AN VSt. 114[/code:1]

Die Haben-Buchung "Instandhaltungsaufwand 600" wäre eine (teilweise) Stornierung i.H.v. 3% des ursprünglichen Wertes der Instandhaltung von 20.000 Euro. Da dies aber schon im Vorjahr gebucht wurde, kannst Du im Folgejahr nicht mehr im H stornieren. Es wird daher ein periodenfremder Ertrag.
Mitglied
Registriert: Feb 2008
Beiträge: 15
Das frag ich mich auch, was das sein soll.



Besten Dank für die Hilfe, habe da noch 2 Aufgaben:


1.) Gesellschafter A überweist von seinem privaten Bankkonto:
- Einkommenssteuer i.H.v. 10.979 €
- die USt für Dez. 06 von 3.940 €
- die ges. VLL ggü. der AOK 5.081 €.
--------------------------------------
Insgesamt 20.000 €.

Wie lautet hierzu die Buchung???





2.) Der gesamte Wertpapierbestand in Höhe von 10.000€ besteht aus 50 Aktien der Gesellschaft xxx, die alle am gleichen Tage zu einem einheitlichen Preis pro Stk. angeschafft wurden. Gesellschafter A entnimmt 30 Aktien für priv. Zwecke zum Tagespreis von 250€ / Stk.
Mitglied
Registriert: Apr 2004
Beiträge: 7407
Ort: Erfurt
Hier mußt Du klären, für was für eine Rechtsform das sein soll. Bei Personengesellschaften wäre das für Vollhafter über das Privatkonto zu buchen; Teilhafter in Personengesellschaften und alle Gesellschafter von Kapitalgesellschaften haben aber keine Privatkonten.
Mitglied
Registriert: Feb 2008
Beiträge: 15
Es handelt sich hierbei um eine OHG.
Mitglied
Registriert: Apr 2004
Beiträge: 7407
Ort: Erfurt
Dann mußt Du natürlich für den 1. Fall

[code:1]USt. 3.940
Verb. SV 5.081
AN Privat 9.021[/code:1]

buchen, wenn eine USt.-Zahllast bestand (das steht da auch nicht, nehme ich an). Die ESt.-Zahlung wird nicht gebucht, weil sie keine Steuer des Unternehmens ist.

Im 2. Fall beträgt der bilanzierte Wert einer Akte offenbar 200 Euro. Werden die Aktien bei einem Kurs von 250 Euro entnommen, so gibt es keine Pflicht, über den AK-Wert der Papiere hochzubewerten. Es wäre daher zu buchen

[code:1]Privat AN WPdesUV 6.000[/code:1]

(unter der Annahme, daß es sich um Wertpapiere des UV handelt; könne auch AV sein)


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